业务场景:内控审计项目
单位: XXX医院
服务内容:受XXX卫生健康委员会委托,对客户单位上年会计报表审计并对内部控制制度的健全性和有效性发表审计意见。我们按照《政府会计制度》为客户单位出具了财务审计报告及管理建议书。该管理建议书包含客户单位内部控制缺陷、存在主要问题及处理方法。
审计目的:为XXX卫生健康委员会掌握客户单位实际经费支出,专项资金使用情况及人员薪资提供依据。
服务成果:XXX卫生健康委员会通过我们审计及时纠正XXX客户内部控制缺陷,完善账务处理问题。
电话:0510-68085592-9053
邮箱:zhouyi@zhzhcpa.com
地址:江苏省无锡市梁溪区人民中路139号恒隆办公楼1座4708室